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Umsatzsteuer International: EU-Binnenmarkt und Export, Reihen- und Dreiecksgeschäfte, Dienstleistung

Praxiswissen für sichere Umsatzsteuer im EU-Handel

Der richtige Umgang mit der Umsatzsteuer im grenzüberschreitenden Handel ist für Exporteure von entscheidender Bedeutung. Zu beachten sind Gesetze zu Verbringungsnachweisen (z. B. Gelangensbestätigung) ebenso wie Sonderregeln für innergemeinschaftliche Reihen- und Dreiecksgeschäfte. Im Rahmen der sog. "Quick Fixes" sind bereits zum 01.01.2020 umfangreiche Änderungen bei der Dokumentation von USt.-Id.-Nummern, bei der Zusammenfassenden Meldung, bei Reihengeschäften und bei Konsignationslagern wirksam geworden.

Die Vielzahl von Regelungen im Bereich der Lieferungen, Dienstleistungen und Werk-/ Montagelieferungen macht die Handhabung in der EU oft komplizierter als mit Drittländern und selbst gestandene Experten können schon einmal den Überblick verlieren, welche Vorschriften gelten und welche Erleichterungen/ Vereinfachungen es für Exporteure gibt.

Anhand zahlreicher Fallbeispiele werden nicht nur Risiken, sondern insbesondere Handlungsempfehlungen und Gestaltungsmöglichkeiten für die Exportpraxis aufgezeigt.

Key Learnings

  • Sichere Anwendung der Umsatzsteuer im EU-Binnenmarkt
  • Reihengeschäfte und Dreiecksgeschäfte korrekt abwickeln
  • Quick Fixes: Änderungen verstehen und umsetzen
  • Praxisnahe Lösungen für komplexe Umsatzsteuerfälle
  • Vorsteuervergütung und Dokumentationspflichten im Griff

Ihr Nutzen

  • Live-Online-Seminar: bequem und ortsunabhängig teilnehmen
  • Direkter Austausch mit erfahrenen Umsatzsteuer-Experten
  • Stellen Sie Ihre individuellen Fragen und erhalten Sie praxisnahe Antworten
  • Interaktive Fallbeispiele statt trockener Theorie
  • Networking und Erfahrungsaustausch mit anderen Teilnehmern

Nutzen Sie die Chance, Umsatzsteuer im internationalen Geschäft sicher zu beherrschen - praxisnah, aktuell und interaktiv.

Dieses Seminar richtet sich an:

Dieses Seminar richtet sich an Fachkräfte, die im internationalen Waren- und Dienstleistungsverkehr tätig sind und einen sicheren Umgang mit der Umsatzsteuer suchen:
  • Sachbearbeiter in Finanzbuchhaltung, Vertriebsinnendienst, Export- und Versandabwicklung
  • Fach- und Führungskräfte mit Verantwortung für internationale Geschäfte
  • Mitarbeiter im Einkauf und Vertrieb mit EU-Bezug
  • Auszubildende im 3. Ausbildungsjahr (Groß- und Außenhandel, Industriekaufleute)

Ihr Abschluss:

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    noch Plätze frei
    Seminar-Nr.:
    1570_261_01
    Dauer:
    ca. 8 UStd.
    Online-Anteil:
    100 %
    Zeiten:
    09:00 - 17:00 Uhr

     295,–

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Inhalt:

1. Die Lieferung beweglicher Ware (EU und Drittländer)

  • Voraussetzungen einer steuerfreien innergemeinschaftlichen Lieferung
  • Exkurs: Intrahandelsstatistik und Zusammenfassende Meldung
  • Prüfung der USt.-Id.-Nr., Vereinfachungsmöglichkeiten
  • Buch- und Belegnachweise, Gelangensbestätigung, Beispielfälle
  • Aufbau und Inhalt einer EU-Rechnung
  • Beispielfälle zur innergemeinschaftlichen Verbringung
  • Innergemeinschaftliche Reihengeschäfte, Beispielfälle
  • Innergemeinschaftliche Dreiecksgeschäfte, Beispielfälle
  • Lieferungen Subunternehmer, vorgeschaltete Be- und Verarbeitungen, Beispielfälle
  • Ausfuhrlieferungen und Reihengeschäfte mit Drittländern

2. Das Erbringen von Dienstleistungen im Binnenmarkt

  • Systematik bei der Umsatzbesteuerung von Dienstleistungen
  • Dienstleistungen für Privatpersonen und Unternehmer, Beispielfälle

3. Sonderfälle der internationalen Umsatzsteuer

  • Lieferungen auf Seeschiffe
  • Werk-/ Montagelieferungen im Binnenmarkt

4. Sonstige steuerliche Aspekte innergemeinschaftlicher Lieferungen und Leistungen

  • Vorsteuervergütungsverfahren für deutsche Unternehmen im Ausland
  • Vorsteuervergütungsverfahren für ausländische Unternehmen in Deutschland

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